|
Faktúra |
2501202068
|
nákup potravín
|
491,80 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
250903169
|
nákup potravín
|
158,68 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
250100053
|
nákup potravín
|
328,95 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
512025
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
|
|
|
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
31.03.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2501201851
|
nákup potravín
|
693,70 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
28.03.2025 |
|
Faktúra |
2501201661
|
nákup potravín
|
487,55 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
24.03.2025 |
|
Zmluva |
113/25
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
40,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
3.3.2025 |
Základná škola Sološnica |
Gabriela Mrnková |
riaditeľka |
|
11.03.2025 |
|
Faktúra |
250902833
|
nákup potravín
|
219,68 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
1191519461
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.03.2025 |
23.03.2025 |
|
Faktúra |
2501201455
|
nákup potravín
|
553,81 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
23.03.2025 |
|
Faktúra |
25010046
|
nákup potravín
|
405,60 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
23.03.2025 |
|
Faktúra |
3525000567
|
nákup potravín
|
53,71 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
250902447
|
nákup potravín
|
234,20 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
132025
|
nákup potravín
|
2 436,73 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
Ján Ifka, Mäso - Potraviny |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
0103202522
|
nákup potravín
|
2 351,37 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
2501201178
|
nákup potravín
|
314,97 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
|
|
|
ATC-JR |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.03.2025 |
18.02.2025 |
|
Faktúra |
250901695
|
nákup potravín
|
114,85 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
|
|
|
Senické a skalické pekárne |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.03.2025 |
05.03.2025 |
|
Faktúra |
1191515688
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
|
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
14.02.2025 |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
250100030
|
nákup potravín
|
376,96 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
|
|
|
KELTA GASTRO s.r.o. |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
07.03.2025 |
17.02.2025 |
|
Faktúra |
3525000349
|
nákup potravín
|
18,31 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZŠ Sološnica |
Katarína Jurkáčková |
vedúca školskej jedálne |
04.04.2025 |
10.03.2025 |